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简历编号:349064更新:2024/6/3 16:29:33   被浏览:284次
求职意向
自我评价
 
第一,中共党员,15年党龄,政治思想觉悟高,道德品质优良。第二,会计专业毕业,大型会计师事务所审计经验6年,熟悉企事业单位会计总账核算、会计法规、财务分析、内部控制;熟悉企事业单位的财务、税务、专项、离任、纪检监察、工程结算等审计项目。如中国建材股份有限公司2013年度-2017年度财务报表审计、 重庆供销控股(集团)有限公司2014年度-2016年度财务报表审计、重庆市交通职业学校“教学楼、操场等改缮工程”财务决算、中纪委关于科技计划项目实施及经费管理情况监督调查、重庆市农业综合开发办公室农业综合开发资金财务检查、重庆沙坪坝文化旅游有限责任公司2017年度财务报表审计。第三,现任重庆市九龙坡区审计局财政审计科劳务派遣员工,熟悉国家审计流程、审计内容、审计重点、审计措施、审计法规;能熟练编写审计实施方案、审计信息、审计报告、审计证据、审计工作底稿等审计文书文本。主要参与审计项目有:重庆渝隆资产经营(集团)有限公司董事长经济责任审计、重庆市九龙坡区中医院党委书记及院长任期经济责任审计、重庆市九龙坡区妇幼保健院党委书记及院长任期经济责任审计、九龙坡区财政局2021年度预算执行及决算草案编制情况审计、九龙坡区供销合作社党委书记任期经济责任审计。第四,担任过项目经理,团队统筹协调能力、沟通能力强,团队氛围融洽;工作中能与客户保持友好审计沟通,服务意识强。第五,熟练使用各类财务软件、办公软件和审计软件,计算机应用能力强。第六,持有驾驶C1驾照,驾龄6年。
教育经历
  • 2008-09~2012-07
  • 云南财经大学|会计学
工作经历
  • 2022-06~2024-06
  • 财政审计科劳务派遣

    重庆市九龙坡区审计局

    离职原因:

  • 2017-07~2018-05
  • 项目经理

    亚太鹏盛税务师事务所有限公司重庆分公司

    离职原因:

  • 2013-10~2017-04
  • 审计助理

    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所

    离职原因:

职业目标
 
寻求国有企业纪检干事、内部审计岗位。
技能专长
 
1、能独立并完成审计、咨询、税务等项目,负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险,协调处理与被审计单位有关业务问题,代编会计报表和附注,编制审计业务工作底稿。
2、在“重庆渝隆资产经营(集团)有限公司经济责任审计”项目中,提前进场积极配合九龙坡区委巡察办巡审联动,重点审查渝隆集团以前年度整改落实情况、贯彻执行上级方针政策及目标任务完成情况、国有资产管理使用情况、法人治理及内部管理情况、财务状况等,查出渝隆集团1家参股公司3个疑点,其中1个形成移送线索,2个形成问题点反映。
3、在“重庆市九龙坡区中医院党委书记、院长任期经济责任审计”项目中,经审计抽查公立医院综合改革推进落实情况、重大经济事项的决策制度建立及执行情况、内部控制制度建立及医院内部管理情况4个板块,在审计报告中反映问题5个,揭示了公立医院在社会化服务、医用耗材采购等重点领域的问题;运用大数据分析思路,筛查出医疗控费、医疗服务项目收费等方面6大类44项疑点,经逐项核实后,其中11项作为问题在审计报告中反映;推动被审计单位出台了1个规范性文件。
4、在“九龙坡区财政局2021年度预算执行及决算草案编制情况审计”项目中,经审计抽查招商引资财税优惠政策执行情况、预算编制及执行情况、以往年度审计发现问题的整改情况3个板块,在审计报告中反映问题6个;形成了预算编制执行板块的分析思路;参与形成2篇要情专报信息;推动被审计单位出台了2个规范性文件。
5、在“九龙坡区2022年度财政预算执行和决算草案编制情况审计”项目中,主要负责财政预算执行情况、国库集中支付情况、专项资金事项,通过实地走访,查阅政府采购系统实际采购数据、市财政下达的资金文件、财务资料等,发现超预算采购、上级专项资金管理使用不规范等方面的问题,涉及金额61529.40万元。
6、在“九龙坡区供销合作社党委书记、理事会主任王芳同志任期经济责任审计”项目中,主要负责财务收支管理情况、经济风险防范情况、在预算管理中执行机构编制管理规定情况事项,通过实地走访基层供销社,查阅供销社内控制度、会议纪要、供销社及社有企业房产土地资产台账、社有资金专户账户信息及银行流水、财务资料等,发现社有资金和资产管理内控制度不完善、社有资产经营管理不当未实现保值增值、社有资金对外借款缺乏制度约束导致部分借款本息未及时足额催收、社有资金对外投资未及时收取分红款等方面的问题,涉及金额43.50万元。
7、在“九龙坡区2020-2022年度供销系统为农服务专项审计调查”项目中,主要负责供销合作社综合改革相关政策措施落实情况、农村综合服务社建设及运营情况、基层供销社与农民专业合作社股份融合情况、风险补偿工作开展情况、三社”融合发展专项资金预算安排及使用整体情况等事项,通过实地走访询问和抽查盘点,查阅中央到地方各层级印发的关于供销合作社综合改革的政策文件、上级关于基层社领办创办农民专业合作社的相关文件要求及下达的目标任务、社有企业工商信息、社有企业组织架构相关文件、区供销社对领办创办情况的摸底表、风险补偿金相关的资金制度及合作协议、“三社”融合专项资金下达及本级资金预算文件、“三社”融合专项资金网站公示信息、2020-2022年区供销社“三社”融合发展项目建设资金分配表、“三社”融合发展资金拨付明细、国库集中支付数据、农产品流通体系建设项目申报及验收资料、重庆市新农村现代流通服务网络工程专项资金相关的资金制度、新网工程资金使用情况表等,发现信息化建设薄弱未实现涉农领域标准化精细化管理、农产品流通服务体系建设不完善导致流通服务水平不高、部分农村综合服务社建设质量未达标、基层社与农民专业合作社股份融合流于形式、风险补偿金闲置等方面的问题,涉及金额130万元。
8、在“九龙坡区妇幼保健院党委书记杨怡、院长冯铃经济责任审计”项目中,主要负责2021-2022年各项目标任务完成情况、内控制度建立及执行情况、卫材采购政策执行情况、迁建项目采购情况、信息化建设项目采购情况等事项,通过实地走访,查阅2021-2022年区卫生健康委下达的综合目标考核文件及考核结果、区妇幼保健院内部制度汇编、党委会议和院长办公会会议纪要、2020-2022年区妇幼保健院药品及医用耗材采购台账、迁建项目采购台账、服务类项目采购台账、信息化建设项目采购台账、采购招投标文件、财务资料等,发现医疗控费指标未达标、主管部门下达的业绩考核指标部分未达标、十四五规划部分内容未按进度推进、未执行全面上线交易政策、评标小组未认真履行资格审查职责、评标过程不严谨未及时发现和制止围标串标行为、以采购公告中未明确的条件作为评分标准排除潜在供应商、迁建项目设计和监理服务采购程序不合规导致后期合同执行效果不佳、迁建项目部分费用未按合同约定及时支付等问题,涉及金额1193.10万元。
9、在“中纪委关于科技计划项目实施及经费管理情况监督调查”项目中,协助市科委现场实地监督检查,历时10天,查阅600余份资料,形成11份工作记录表;检查中,严格纪律、程序及标准,实事求是地记录了检查情况,并与受检单位进行现场反馈确认;发现5家企业违规获取项目经费,1家企业项目经费使用不当。
10、在“中国建材股份有限公司年度财务报表审计”项目中,对西南水泥有限公司本部及下属41家分公司进行年度财务报表审计,通过向企业收取所需资料,根据会计报表准备底稿进行分科目审计,并汇总审计过程中发现的问题编制审计报告。根据获取的审计证据,单独完成2013-2017年度9家分公司年度财务报表审计,出具9份审计报告并归档。
我的证书
  • 2013-05
  • 云南省财政局 | 会计从业资格证书